财政票据管理使用情况专项检查自查情况表 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:份、万元 | ||||||||||||||
票据 种类 |
管理使用方面 | 不符合规定使用票据 | 收入不入账票据 | 不符合规定票据 | |||||||||||
领用 数 |
实用 数 |
库存 数 |
内容 | 份数 | 票据 编号 |
金额 | 内容 | 份数 | 票据 编号 |
金额 | 内容 | 份数 | 票据 编号 |
金额 | |
合计 | |||||||||||||||
填报说明: 1、“票据种类”按领用财政票据不同用途分别填写。 2、“不符合规定使用票据”反映单位乱收费、乱罚款、超范围、超标准收费,单位转错、转让、代开、买卖财政票据,混淆使用财政票据等。 3、“收入不入账”反映单位收费不入账,私设“小金库”及贪污、挪用等。 4、“不符合规定票据”反映单位使用自制、私印、自购和过期作废的票据。 5、报送日期:2012年2月10日前。 | |||||||||||||||
单位负责人: | 财务负责人: | 填报人: | 填报日期: |