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财政票据管理使用情况专项检查自查情况表

  
财政票据管理使用情况专项检查自查情况表
填报单位(盖章): 单位:份、万元
票据
种类
管理使用方面 不符合规定使用票据 收入不入账票据 不符合规定票据
领用
实用
库存
内容 份数 票据
编号
金额 内容 份数 票据
编号
金额 内容 份数 票据
编号
金额
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
合计                              
填报说明:
    1、“票据种类”按领用财政票据不同用途分别填写。
    2、“不符合规定使用票据”反映单位乱收费、乱罚款、超范围、超标准收费,单位转错、转让、代开、买卖财政票据,混淆使用财政票据等。
    3、“收入不入账”反映单位收费不入账,私设“小金库”及贪污、挪用等。
    4、“不符合规定票据”反映单位使用自制、私印、自购和过期作废的票据。
    5、报送日期:2012年2月10日前。
单位负责人: 财务负责人: 填报人: 填报日期: